单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 25,247.13 | 一般公共服务 | |
其中:一般公共预算财政拨款 | 24,836.00 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 411.13 | 教育 | 45,964.55 |
事业收入 | 19,421.50 | 科学技术 | |
事业单位经营收入 | 文化体育与传媒 | ||
上级补助收入 | 社会保障和就业 | 4,493.95 | |
附属单位上缴收入 | 医疗卫生 | ||
其他收入 | 2,029.00 | 节能环保 | |
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | 411.13 | ||
本年收入合计 | 46,697.63 | 本年支出合计 | 50,869.63 |
上年结余(转) | 4,172.00 | 结转下年 | |
动用事业基金 | |||
收入总计 | 50,869.63 | 支出总计 | 50,869.63 |